附件
服務 |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e)=(a)+(c) |
(f)=(b)+(d) |
(g) |
房屋 | 253300個單位 (182400個公共房屋單位, 70900個私人樓宇單位) 七年平均每年興建36200個單位 |
公共房屋非經常開支總額︰1370億元(建築費用) 每年非經常開支︰137億元 |
280400個單位 (201900個公共房屋單位 78500個私人樓宇單位) 三年平均每年興建93500個單位 |
公共房屋非經常開支總額︰1510億元(建築費用) 每年非經常開支︰151億元 |
533700個單位 (384300個房屋單位 149400個私人樓宇單位) 十年平均每年興建53400個單位 |
公共房屋非經常開支總額︰2880億元(建築費用) 每年非經常開支︰288億元 |
1068公頃 |
教育 | 47間小學 34間中學 |
非經常開支總額︰98億元 該段期間後每年經常開支︰34億元 |
89間小學 72間中學 |
非經常開支總額︰184億元 該段期間後(首7年所須的開支以外)每年經常開支︰42億元(全年開支) |
136間小學 106間中學 |
非經常開支總額︰282億元 該段期間後每年經常開支總額︰76億元 |
158公頃 |
醫療: | |||||||
醫院服務 | 5間醫院 | 非經常開支總額︰120億元 該段期間後每年經常開支︰38億元 |
6間醫院 | 非經常開支總額︰140億元 該段期間後每年經常開支︰45億元 |
11間醫院 | 非經常開支總額︰260億元 該段期間後每年經常開支總額︰83億元 |
44公頃 |
附件第2頁
基本健康服務 | 需要多間普通科門診診療所,母嬰健康院,學童牙科診所,學生健康服務中心及健康評估中心 | 非經常開支總額︰4.7億元 該段期間後每年經常開支︰1.9億元 |
需要多間普通科門診診療所,母嬰健康院,學童牙科診所,學生健康服務中心及健康評估中心 | 非經常開支總額︰7.6億元 該段期間後每年經常開支︰2.9億元 |
需要多間普通科門診診療所,母嬰健康院,學童牙科診所,學生健康服務中心及健康評估中心 | 非經常開支總額︰12億元 該段期間後每年經常開支總額︰4.8億元 |
25500平方米樓面面積 |
福利: | |||||||
社會保障 | 不適用 | 該段期間後每年經常開支︰35億元 | 不適用 | 該段期間後每年經常開支︰49億元 | 不適用 | 該段期間後每年經常開支︰84億元 | 不適用 |
家庭及兒童福利 | 需要多間家庭服務中心,家庭生活教育 (工作單位) 及日間幼兒園 | 非經常開支總額︰1.5億元 該段期間後每年經常開支︰0.8億元 |
需要多間家庭服務中心,家庭生活教育 (工作單位) 及日間幼兒園 | 非經常開支總額︰2.1億元 該段期間後每年經常開支︰1.2億元 |
需要多間家庭服務中心,家庭生活教育(工作單位)及日間幼兒園 | 非經常開支總額︰3.6億元 該段期間後每年經常開支︰2億元 |
41300平方米 |
老人服務 | 需要多間老人日間護理中心,老人服務中心,老人中心,安老院(名額)及家務助理中心 | 非經常開支總額︰6.1億元 該段期間後每年經常開支︰1.8億元 |
需要多間老人日間護理中心,老人服務中心,老人中心,安老院(名額)及家務助理中心 | 非經常開支總額︰1.3億元 該段期間後每年經常開支︰0.4億元 |
需要多間老人日間護理中心,老人服務中心,老人中心,安老院(名額)及家務助理中心 | 非經常開支總額︰7.4億元 該段期間後每年經常開支︰2.2億元 |
38000平方米 |
附件第3頁
青少年福利服務 | 需要多間兒童及青年中心及學校社工單位 | 非經常開支總額︰1.9億元 該段期間後每年經常開支︰1.2億元 |
需要多間兒童及青年中心及學校社工單位 | 非經常開支總額︰6.9億元 該段期間後每年經常開支︰3.2億元 |
需要多間兒童及青年中心及學校社工單位 | 非經常開支總額︰8.8億元 該段期間後每年經常開支︰4.4億元 |
70500平方米 |
康復服務 | 需要多間康復單位 | 非經常開支總額︰2.9億元 該段期間後每年經常開支︰2.2億元 |
需要多間康復單位 | 非經常開支總額︰3.5億元 該段期間後每年經常開支︰3.6億元 |
需要多間康復單位 | 非經常開支總額︰6.4億元 該段期間後每年經常開支︰5.8億元 |
71000平方米 |
就業輔導服務 | 就業輔導中心14間 (新來港定居人士服務中心13間,本港就業輔導中心1間) |
非經常開支總額︰0.65億元 總經常開支︰2.06億元 |
就業輔導中心8間 (新來港定居人士服務中心7間,本港就業輔導中心1間) |
非經常開支總額︰1.05億元 總經常開支︰2.45億元 |
就業輔導中心22間 (新來港定居人士服務中心20間,本港就業輔導中心2間) |
非經常開支總額︰1.7億元 經常開支總額︰4.51億元 |
8500平方米 |
職業訓練 | 基本技能訓練名額37100個 | 2.6億元 | 基本技能訓練名額36700個 | 2.6億元 | 基本技能訓練名額73800個 | 5.2億元 | 額外租用訓練場地10000平方米 |
入職前訓練名額35000個 | 3.6億元 | 入職前訓練名額15000個 | 1.5億元 | 入職前訓練名額50000個 | 5.1億元 | ||
1間可提供大約3000個技術員訓練學額的學院 | 1間學院的建築成本=5.1億元 1間學院的家具及器材成本=1.8億元 經常開支=12.7億元 |
1間可提供大約3000個技術員訓練學額的學院 | 1間學院的建築成本=5.1億元 1間學院的家具及器材成本=1.8億元 經常開支=5.5億元 |
2間學院 | 2間學院的建築成本=10.2億元 2間學院的家具及器材成本=3.6億元 經常開支=18.2億元 |
2間學院需用地7公頃 |
附件第4頁
再培訓 | 324700個訓練名額 | 14.61億元 | 498900個再培訓名額 | 22.45億元 | 823600個再培訓名額 | 37.06億元 | 每年228000平方米 |
失業情況/對整體經濟的情況﹕ | 見文件第20-21段 | ||||||
運輸﹕ | 見文件第24-27段 | ||||||
環境﹕ | 見文件28-33段 |
*註1︰ 假設第一代人士在未來三年全部來港。
**註2︰ 純綷以人口數目作基準﹐並按照「全港發展策略檢討」中為預測增長所作的規劃準則﹐1675000合資格人士來港所需用的額外土地合共6000公頃。該6000公頃土地除了用作提供 (g)項中所列舉的房屋、教育、醫療及職業培訓主要所需的土地外﹐更用作其他有關的基礎設施。